TONERGROSS SRL
Codice fiscale 16781871005
· Fonti: OCP (storico) + ANAC (corrente)
· Visura e bilanci ufficiali su registroimprese.it
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Composizione aggiudicazioni
Trend annuale
| Anno | Aggiudicazioni | Valore EUR (ATI prorated) | % ATI | Distribuzione valore |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | € 253.098 | 0.0% | |
| 2024 | 22 | € 362.651 | 27.3% | |
| 2025 | 15 | € 398.627 | 6.7% |
Distribuzione dei ribassi praticati
Ribasso = (importo a base d'asta − importo aggiudicato) ÷ base d'asta × 100. Calcolato su 7 aggiudicazioni con base d'asta valida (status active, EUR).
Geografia delle vittorie
Regioni dove il fornitore ha aggiudicato (per valore EUR, ATI prorated). Mappatura via nome della stazione appaltante — copertura ~70-80%.
| # | Regione | Aggiudicazioni | Valore EUR | Distribuzione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Non geo-mappato | 6 | € 269.379 | |
| 2 | Emilia-Romagna | 1 | € 76.500 | |
| 3 | Puglia | 1 | € 13.158 | |
| 4 | Sardegna | 1 | € 9.202 | |
| 5 | Sicilia | 1 | € 5.466 |
Top categorie merceologiche (CPV)
Categorie più frequenti nelle aggiudicazioni del fornitore (fonte: OCP italian_anac/3222, storico 2020-04 → 2025-09).
| # | Macro | Codice CPV | Descrizione | Aggiudicazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICT | 30125000 |
— | 3 |
| 2 | MIS | 99999999 |
Cpv prevalente non disponibile | 3 |
| 3 | ICT | 30125110-5 |
TONER PER STAMPANTI LASER/APPARECCHI FAX | 2 |
| 4 | ICT | 30125100-2 |
CARTUCCE DI TONER | 1 |
| 5 | ICT | 30125120-8 |
TONER PER FOTOCOPIATRICI | 1 |
Top stazioni appaltanti controparte
| # | Stazione appaltante | Codice fiscale | Aggiudicazioni | Valore EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO MODEN | 02241740360 |
1 | € 147.650 |
| 2 | AZIENDA USL DI PARMA | 01874230343 |
1 | € 76.500 |
| 3 | UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | 03069890360 |
1 | € 60.410 |
| 4 | COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE | 96451060584 |
1 | € 23.830 |
| 5 | AZIENDA OSPDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO BARI | 04846410720 |
1 | € 13.158 |
| 6 | BRIGATA MOTORIZZATA SASSARI | 92019030904 |
1 | € 9.202 |
| 7 | PREFETTURA DI CATANIA | 80009650872 |
1 | € 5.466 |
Aggiudicazioni recenti
Clicca un CIG per vedere oggetto e dettagli. Le righe TED hanno anche un link diretto alla notice ufficiale UE.
| Data | Stazione appaltante | Valore (EUR) | Quota ATI | Oggetto | CIG / Notice | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | REPARTO T.L.A.LOMBARDIA - GUARDIA DI FINANZA | € 10.608 | — | FORNITURA DI FOTOCONDUTTORI E CARTUCCE DI TONER PER STAMPANTI PER LE ESIGENZE DEI REPARTI AMMINISTRATI DAL COMANDO REGIONALE LOMBARDIA. |
ANAC | |
| 2025-09-24 | PREFETTURA DI ROMA | € 11.400 | — | ACQUISTO TONER DRUM VARIE MARCHE ORIGINALI E MAINTENANCE BOX |
ANAC | |
| 2025-09-23 | UNIONE TERRA DI MEZZO | € 1.500 | — | ACQUISTO TONER ORIGINALI PER STAMPANTI AUTOMEZZI CORPO DI POLIZIA LOCALE |
ANAC | |
| 2025-09-18 | COMUNE DI COLLECCHIO | € 935 | — | FORNITURA DI CARTUCCE PER I PLOTTER IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI, CARTUCCE ORIGINALI HP - CODICI: C1Q12A F9J76A F9J77A F9J78A F9J79A F9J80A |
ANAC | |
| 2025-09-17 | COMANDO REGIONE CARABINIERI LAZIO | € 9.321 | — | ACQUISTO TONER BROTHER ORIGINALI COME DA OFFERTA TONERGROSS VDS ALLEGATO |
ANAC | |
| 2025-09-15 | ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI | € 6.200 | — | ORDINATIVO DI FORNITURA TONER ORIGINALI PER I SERVIZI ASP |
ANAC | |
| 2025-09-15 | COMUNE DI CASALGRANDE | € 1.295 | — | FABBISOGNO TONER ORIGINALI STAMPANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE |
ANAC | |
| 2025-09-10 | COMUNE DI MIRANDOLA | € 3.689 | — | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER TONER ORIGINALI E RIGENERATI 4 PER LA FORNITURA DI TONER ORIGINALI PER IL PERIODO 2025-2027 |
ANAC | |
| 2025-07-29 | PREFETTURA DI CATANIA | € 5.466 | — | ACQUISTO CARTUCCIA EPSON AL-M320 |
OCP | |
| 2025-07-25 | AZIENDA OSPDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO BARI | € 13.158 | — | ACQUISTO CONSUMABILI ORIGINALI |
OCP | |
| 2025-07-14 | BRIGATA MOTORIZZATA SASSARI | € 9.202 | — | FORNITURA DI TONER E CONSUMABILI PER STAMPANTI IN ADESIONE AQ DI BRIGATA - 45° RCST. |
OCP | |
| 2025-07-07 | AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO MODEN | € 147.650 | — | FORNITURA DI TONER ORIGINALI. DITTA TONERGROSS SRL. SI FA PRESENTE CHE IL FABBISOGNO EFFETTIVO TRIENNALE RELATIVO ALL'AOU DI MODENA SI CONCRETIZZA IN € 264.000,00 + IVA, SEBBENE L'ORDINATIVO DI FORNITURA SIA INFERIORE, IN QUANTO PER N. 3 MARCHE (HP, LEXMARK E XEROX) I QUANTITATIVI DISPONIBILI NELLA CONVENZIONE ERANO ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTI, E LA DITTA TONERGROSS SRL È STATA AVVISATA ED HA DATO IL SUO CONSENSO. |
OCP | |
| 2025-07-04 | AZIENDA USL DI PARMA | € 76.500 | — | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER FORNITURA DI TONER ORIGINALI E RIGENERATI LOTTO 3 - DITTA TONERGROSS |
OCP | |
| 2025-07-01 | UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE | € 60.410 | — | FORNITURA DI TONER ORIGINALI UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER N. 36 MESI |
OCP | |
| 2025-04-01 | INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI | € 82.588 | € 41.294 (2 ATI) | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO, MATERIALE DI CONSUMO ACCESSORIO ORIGINALI E TONER E CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE PER LE AMMINISTRAZIONI DELL'EMILIA-ROMAGNA 4 |
ANAC | |
| 2024-10-29 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE | € 8.630 | — | FORNITURA DI TONER ORIGINALI PER LE STAMPANTI |
ANAC | |
| 2024-10-25 | AERONAUTICA MILITARE 8° REPARTO GENIO CAMPALE | € 4.131 | — | 2° REPARTO GENIO A.M. - FORNITURA DI TONER E MATERIALI PER STAMPANTI |
ANAC | |
| 2024-10-23 | COMANDO LEGIONE CARABINIERI PUGLIA-BARI | € 6.369 | — | 228/01.3 - 4868/6-RT - ACQUISTO TONER VARIO 3 |
ANAC | |
| 2024-10-21 | SCUOLA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA ED INVESTIGATIVA | € 2.526 | — | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - TONER |
ANAC | |
| 2024-10-10 | NAVE ANDREA DORIA | € 4.411 | — | INDAGINE DI MERCATO NON VINCOLANTE PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER FOTORIPRODUTTORI PER ESIGENZE DI BORDO |
ANAC | |
| 2024-10-09 | PREFETTURA DI PALERMO | € 9.992 | — | FORNITURA DI NR. 70 TONER XEROX NR. 70 TONER HP NR.10 DRUM XEROX |
ANAC | |
| 2024-09-12 | COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE | € 23.830 | — | GARA 60 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO ORIGINALE PER STAMPANTI AD USO CLASSIFICATO E NON DEL COR DIFESA ANNO 2024 |
OCP | |
| 2024-09-12 | COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE | € 23.830 | — | GARA 60 - ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO ORIGINALE PER STAMPANTI AD USO CLASSIFICATO E NON DEL COR DIFESA ANNO 2024 |
ANAC | |
| 2024-09-05 | PREFETTURA DI MILANO | € 20.000 | — | ACQUISTO TONER E CONSUMABILI PER STAMPANTI |
ANAC | |
| 2024-08-13 | AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA | € 19.666 | € 4.916 (4 ATI) | RICHIESTA D'OFFERTA PER EVENTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI TONER, CARTUCCE E NASTRI VARI PER STAMPANTI |
ANAC | |
| 2024-08-09 | BRIGATA MOTORIZZATA SASSARI | € 1.821 | — | ADESIONE AQ BRIGATA RDO 3479522 LOTTO 1 ACQUISTO TONER E CONSUMABILI PER MULTIFUNZIONE |
ANAC | |
| 2024-07-22 | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE | € 8.800 | — | FORNITURA E CONSEGNA CONSUMABILI ORIGINALI |
ANAC | |
| 2024-04-30 | STATO MAGGIORE ESERCITO | € 1.080.000 | € 45.000 (24 ATI) | O032/2 ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LA FORNITURA DI LIBRI FIRMA |
ANAC | |
| 2024-04-25 | SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI IGLESIAS | € 32.500 | € 6.500 (5 ATI) | FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI ORIGINALI PER LE STAMPANTI BROTHER E CANON |
ANAC | |
| 2024-03-31 | COMANDO GENERALE DELL ARMA DEI CARABINIERI-CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO- | € 12.748 | — | ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE, NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE IN USO/DOTAZIONE PRESSO I VARI UFFICI/REPARTI DEL C.N.A.. |
ANAC |